世茂股份:收到独立董事督促整改意见函


2024-05-14 08:44:55 来源:房企观察网

我们督促公司依法配合监管机构,全面整改,准确、 及时地回复上海证券交易所《关于上海世茂股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管问询函》

上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于近日收到四位独立 董事共同提交的《独立董事关于上海世茂股份公司2023年年度报告披露等有关 事宜督促整改意见函》,相关具体公告如下:

函件具体内容 :鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对上海世茂股份公司(以下 简称“公司”)2023年年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告,并对 公司内部控制审计报告出具了否定意见,2024年4月30日公司收到上海证券交 易所下发的《关于上海世茂股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询 函》(上证公函【2024】0448号),以及公司5月9号披露“关于未能按期支付债 务的公告”等信息,我们独立董事对此高度重视。本着勤勉履职、严格尽责的工 作态度,已多次与公司管理层和董事会、会计师事务所及其他相关人员进行了深 入沟通。在此基础上,我们独立董事提出以下督促意见和整改措施,以促进公司 规范经营,切实维护全体股东、特别是中小股东的利益:

一、及时回复监管函。我们督促公司依法配合监管机构,全面整改,准确、 及时地回复上海证券交易所《关于上海世茂股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管问询函》。

二、强化与改善内控制度。在过往履职期间,我们独立董事多次通过交流(包 1 括面谈、电话、微信、视频会议)等方式敦促公司管理层强化内部控制管理。在 此,我们建议公司董事会及管理层立即采取有效措施,尽快全面消除内部控制审 计报告中所涉及的公司内部控制缺陷。同时,对公司现有内部控制管理体系进行 全面梳理和积极整改,特别是加强资金审批以及对外担保等关键环节的风险防控, 完善公司各项内部控制制度,符合国家有关法律、法规和相关监管规则以及公司 生产经营管理的实际需要,确保公司内部控制制度能够得到有效执行,切实提升 公司治理水平。

三、公司2023年度年报及审计报告显示,2023年末存在与融资及担保相关 的或有事项本金余额234.74 亿元,涉及29 个项目, 其中公司作为债务人的项 目,涉及本金余额111.02亿元;作为共债人项目,涉及本金余额32.64亿元;作 为担保人项目,涉及本金余额 91.08 亿元;公司对该或有事项已计提预计负债 188.28 亿元。就此,我们督促公司本着维护公司自身发展及全体股东特别是中小 股东的利益的目的,采取积极应对方案,查明相关事实,核实资金流向,理清责 任,采取合法合规措施尽最大努力消除风险,并定期向董事会汇报整改进展,将 因上述事项对公司财务报表、内部控制、持续经营的不利影响降至最低。

四、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2023年年度审 计报告显示对公司持续经营能力产生存在重大不确定性,公司2024年5月9号 发布“ 关于未能按期支付债务的公告”。为此,我们督促公司应极积与债权人协 商,提供妥善的解决方案,避免对企业生产经营产生较大影响,同时努力提升经 营能力,重回健康发展的良性轨道。

五、鉴于公司股票票面市值已连续多日低于1元,已存在重大退市风险,我 们督促提请公司管理层及董事会及时、准确地进行风险提示公告,并做好退市预 案,竭力采取措施维护股东特别是中小股东利益。

其他事项说明, 公司董事会收到独立董事督促整改意见函后高度重视,将认真落实独立董事 督促整改意见函要求,同时将持续保持与各方的良好沟通,并持续关注函件所述 相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。



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